第29款1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/03/282.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:對公司內部控制制度的有效性進行評價4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/03/285.意見類型:2024年12月31日財務報告內部控制具有效性6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無