第29款
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/11/12
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/05/01~113/07/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依據金融監督管理委員會113/6/28金管證券
罰字第1130333894號辦理。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/11/12
5.意見類型:內部控制制度之設計及執行,在所有重大方面係允當表達。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):
https://mops.twse.com.tw/mops/web/t06hsg20