第29款
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/01/21
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/09/07~113/12/07
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依據主管機關來函辦理,委託非簽證
會計師執行特定範圍之內部控制制度專案審查。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/01/21
5.意見類型:內部控制制度有效性判斷項目可維持有效性
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。